Hier ist meine Zeitleiste:
Soweit ich weiß, muss ich für 2015 eine Doppelstatus-Steuererklärung in den USA einreichen, da ich sowohl Resident (Greencard-Inhaber für einen Teil des Jahres) als auch Non-Resident für den Rest des Jahres bin. Wenn ich jedoch meine Einkünfte aus selbstständiger Tätigkeit in den USA melde, unterliege ich der US-Steuer aus selbstständiger Tätigkeit, die ich nicht im Foreign Tax Credit-Formular (1116) angeben kann. Ebenso kann ich nicht herausfinden, wie ich dies als Gutschrift an die CRA melden soll, wenn ich den USA die Steuer für Selbständige zahle.
Es fühlt sich an, als müsste ich keine Steuern in die USA zahlen – mein gesamtes Einkommen (und meine Steuerpflicht) sollte in Kanada liegen, aber ich bin mir bewusst, dass die Regeln für diese Art von Dingen im Allgemeinen nicht intuitiv sind. Gibt es eine Möglichkeit, die Befreiung von der Steuer für Selbständige beim IRS zu beantragen?
Ich unterliege der US-Steuer für selbstständige Erwerbstätigkeit, die ich nicht im Foreign Tax Credit-Formular (1116
Das Formular 1116 hat nichts mit der SE-Steuer zu tun, es ist eine Anrechnung für eine ausländische Einkommensteuer. Für Selbstständigkeitssteuer - siehe Anhang SE.
Ich kann nicht herausfinden, wie ich dies als Kredit an die CRA melden soll
Ebenso handelt es sich in den USA nicht um eine Einkommenssteuer, sondern um eine Sozialversicherungssteuer. Sie sollten sich wahrscheinlich den Totalisierungsvertrag ansehen .
MuertoExcobito
wenigadv