Vorschläge zur Steuererklärung beim Betrieb eines internationalen Online-Geschäfts mit Ausgaben in Bitcoin

So wurde mein Kumpel im Januar dieses Jahres (2018) von den Administratoren einer Website angesprochen und gebeten, ein Wiederverkäufer für ihre Produkte zu werden. Derzeit unterstützen sie nur Zahlungen in Kryptowährung und hatten viele Kunden, die mit PayPal bezahlen wollten. Sie geben an, dass sie sich nicht mit dem Aufwand von Rückbuchungen und dergleichen befassen wollten. Die Administratoren sagten, wir könnten ihre Produkte zu einem kleinen Preisaufschlag weiterverkaufen und den Gewinn behalten, wenn wir die Verantwortung für die Reaktion auf Rückbuchungen übernehmen würden.

Mein Kumpel hat vor langer Zeit etwas Ähnliches gemacht (mit Paygol und anderen Methoden) und hat einen guten Ruf in der Community, hat sich aber entschieden, mich an den Gewinnen zu beteiligen, weil die Website aktualisiert werden musste und ich Programmierer bin.

Da ich in den Vereinigten Staaten lebe und es extrem einfach ist, ein PayPal-Konto einzurichten, habe ich das Konto auf meinen Namen eröffnet. Wir fingen an, ihre Produkte weiterzuverkaufen, und bevor ich es wusste, waren unsere Verkäufe durch die Decke gegangen. Seit Anfang dieses Jahres hat mein PayPal-Konto 144.286 USD verdient und wird voraussichtlich am Ende des Jahres bei etwa 185.000 USD liegen.

Der Prozess läuft wie folgt ab: Alle zwei Wochen überweise ich das Geld von PayPal auf mein persönliches Bankkonto, die Admins teilen mir den Betrag mit, den wir ihnen schulden, ich kaufe den Gegenwert in BTC und sende ihn dann an die von ihnen angegebene Wallet-Adresse. Ich behalte den Gewinn, und wenn die Summe groß genug ist, überweise ich die Hälfte davon auf sein Bankkonto (wir teilen den Gewinn 50/50). Ich habe eine Excel-Tabelle geführt, die Informationen darüber enthält, wie viel ich gesendet habe, wann ich es gesendet habe, welche Währung ich gesendet habe, wie viel ich verdient habe, wie viel mein Kumpel verdient hat usw.

Ich bin die einzige an diesem Projekt beteiligte Person, die Amerikaner ist (Live in Missouri). Ein Admin ist Deutscher, einer Kanadier und mein Kumpel ist Holländer. Ich bin derzeit 22 Jahre alt und studiere in Vollzeit. Ich nutzte diese Gelegenheit und kündigte Anfang dieses Jahres meinen Job, um mich auf die Schule zu konzentrieren. Ich lebe bei meinen Eltern und habe meine Steuererklärung 2017 als unterhaltsberechtigt eingereicht.

Ich persönlich habe ungefähr 20.000 USD verdient und frage mich, wie ich in diesem Fall meine Steuern für 2018 einreichen würde. Ich habe ungefähr 30 % meines Einkommens gespart, nachdem ich etwas recherchiert habe, und das zu lesen, ist das, was ich tun sollte. Wenn das Jahr zu Ende geht, muss ich mich darauf konzentrieren, wie ich meine Einkünfte einreichen kann, und habe nicht viel Erfahrung damit, insbesondere in diesem Fall. Jede Hilfe wäre willkommen, danke!

Antworten (1)

Sie müssen unbedingt einen Fachmann konsultieren, und zwar aus zwei Gründen:

  1. Sie müssen sicherstellen, dass Sie die korrekten Steuern für dieses und das nächste Jahr einreichen und zahlen, wobei Sie nebenbei geschätzte Steuern und Steuern für Selbstständige zahlen.

  2. Ein Fachmann kann Sie beraten, wie Sie diese Einnahmequelle am besten nutzen können. Vielleicht möchten Sie eine LLC oder S-Corp werden oder beispielsweise als Einzelunternehmer weitermachen. Ein Steuerberater hilft Ihnen bei der Entscheidung.

Weitere Überlegungen sind steuerbegünstigte Altersvorsorge, Gesundheitsvorsorge, alle Details, die mit internationalen Geschäftspartnern ausgearbeitet werden müssen. Der Fachmann stellt sicher, dass Sie nicht nur die korrekten Steuern zahlen, sondern dass Sie den geringsten erforderlichen Betrag zahlen und alle Ihnen zur Verfügung stehenden Steuergesetze und Schlupflöcher ausnutzen. Die Bezahlung eines Buchhalters wird sich für Sie lohnen. Viel Glück bei Ihren Unternehmungen!