Wenn Sie hier in Italien ein kleines Unternehmen (eine Art LLC) eröffnen, müssen Sie ein Mindesteinkommen haben und müssen daher jedes Jahr einen Mindestbetrag an Steuern zahlen. Schade für Sie, wenn Sie kein Geld verdienen; zahlen musst du sowieso.
Die Grundidee hinter diesem italienischen Ansatz besteht darin, zu vermeiden, dass Personen gefälschte LLCs eröffnen, um Tonnen von Kosten abzuziehen und riesige Mehrwertsteuerguthaben zu schaffen, ohne jemals Einnahmen zu erzielen.
Gibt es etwas Ähnliches in den USA für LLC? Muss eine US LLC mindestens einen bestimmten Umsatz machen? Oder jedes Jahr mindestens einen bestimmten Betrag an Steuern zahlen?
Was passiert, wenn sie ein Jahr lang keine Einnahmen erzielen; kommt der IRS zu Besuch/Prüfung?
BEARBEITEN: LLC in Florida. Jedenfalls interessierte mich mehr die durchschnittliche Situation in den US-Bundesstaaten.
Kommt auf das Bundesland an. In Kalifornien zahlen Sie zum Beispiel jedes Jahr eine Franchise-Steuer von 800 US-Dollar, nur weil Sie eine LLC haben, und zusätzlich eine Einkommenssteuer auf die Bruttoeinnahmen. Aber in anderen Staaten (wie zum Beispiel Wyoming) gibt es überhaupt keine Steuern, nur Registrierungsgebühren (die immer noch ~ 100-300 $ pro Jahr betragen können).
IRS kümmert sich überhaupt nicht um LLCs (es sei denn, Sie haben sich dafür entschieden, sie als Unternehmen zu behandeln).
Sie müssen verstehen, dass wir in den USA die „Bundesregierung“ (IRS ist ein Teil davon) und die „Staatsregierung“ haben, die sich mit Unternehmen in jedem der 50 Bundesstaaten befasst.
Da Sie von Italien und nicht von der EU sprechen, sollten Sie auch von dem entsprechenden Staat und nicht von den USA sprechen.
Marco Demaio
wenigadv
Anton Müller