Muss ich Steuern auf eine LLC einreichen, die kein Geld verdient hat?

Ich lebe in NY und habe meine LLC im November 2017 gegründet. Ich hatte in den zwei Monaten der Aktivität keine Einnahmen. Muss ich für diese LLC Steuern für 2017 einreichen?

Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie etwas verarbeiten wollen, das 0 Dollar einbringt.

Ich bin der alleinige Eigentümer der LLC, keine zusätzlichen Mitglieder und nicht als Kapitalgesellschaft behandelt.

Sie haben möglicherweise nichts gemacht. Aber woher wissen sie das, wenn Sie nicht einreichen? Sie möchten eine Nullrückgabe vielleicht nicht unbedingt verarbeiten, aber sie müssen sie verarbeiten, um zu wissen, dass es sich um eine Nullrückgabe handelt.
Haben Sie das Formular 8832 eingereicht und sich dafür entschieden, als Körperschaft besteuert zu werden? Sind Sie das einzige Mitglied Ihrer LLC?
Siehe die vollständige Antwort unten. Die LLC kann niemals eine Rückgabe einreichen.
„Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie etwas verarbeiten wollen, das 0 Dollar einbringt.“ - Ich glaube, Sie haben zu viel Vertrauen in die Logik der bürokratischen Behörden.
Wenn Sie eine LLC betreiben, müssen Sie zwei absolut wichtige Dienste erwerben. Ein Anwalt und ein Buchhalter. Holen Sie sie auf Vorschuss, damit Sie Fachleuten diese Fragen stellen können, wenn sie auftreten. Buchhalter verdienen ihren Lebensunterhalt damit, diese Dinge in- und auswendig für den Ort zu kennen, an dem sie arbeiten .
Selbst wenn Sie keine Einnahmen hatten, hatten Sie wahrscheinlich Ausgaben ... was bedeutet, dass Sie Geld verloren haben. Das würde Ihr zu versteuerndes Einkommen reduzieren, wenn Sie Zeitplan C einreichen.

Antworten (2)

LLC bedeutet dem IRS nicht wirklich etwas. Ihre Anforderungen an die Geschäftsanmeldung hängen davon ab, wie Ihre LLC steuerlich behandelt wird. Wenn Sie eine LLC mit einem einzigen Mitglied haben, dann wird diese vom IRS nicht als separate Geschäftseinheit betrachtet, Sie würden wie jeder Einzelunternehmer einen Schedule C einreichen, und Sie haben nur dann eine Schedule C-Einreichungspflicht, wenn Ihr Einkommen über 400 $ liegt im Jahr (Summe aller Unternehmen, wenn Sie mehrere Einzelunternehmen haben).

Wenn Sie Partner in Ihrer LLC haben, wird diese vom IRS wie jede andere Partnerschaft behandelt, Sie müssen nur dann einen 1065 einreichen, wenn Sie für das Jahr Einnahmen oder Ausgaben hatten.

Der Vorbehalt für beide oben genannten Punkte ist, dass Sie, wenn Sie sich dafür entschieden haben, Ihre LLC als Kapitalgesellschaft behandeln zu lassen, eine Steuererklärung für die Kapitalgesellschaft einreichen müssen.

Hier ist ein praktischer Artikel von LegalZoom:
Muss ich eine Steuererklärung für eine LLC ohne Aktivität einreichen?
Und diese Person hat im TurboTax-Forum eine fast identische Frage wie Sie gestellt:
Ich habe 2016 eine LLC gegründet, die weder Einnahmen noch Ausgaben generiert hat. Die LLC ist immer noch aktiv. Muss ich das zu meinen Steuern hinzufügen?

Bearbeiten: Mir ist aufgefallen, dass NY möglicherweise seine eigenen Anforderungen für die Einreichung hat. Da Sie kein Einkommen vorweisen können, müssen Sie das Formular IT-204-LL (LLC-Anmeldegebühr) nicht einreichen, sodass Sie 25 US-Dollar sparen (viel höhere Jahresgebühr, wenn Sie sich entscheiden, in Zukunft als Unternehmen behandelt zu werden, stellen Sie dies sicher Berücksichtigen Sie dies bei Ihrer Entscheidung). Ich habe nichts gesehen, was darauf hindeutet, dass Sie ohne Einkommen / Verluste etwas für Ihre LLC in NY einreichen müssten.

Ja. Auch wenn Sie kein Geld verdient haben, müssen Sie trotzdem einreichen und sagen, dass Sie kein Geld verdient haben. Ich bin darauf gestoßen und habe es nie eingereicht, und ich wurde mit einer Geldstrafe von über 4000 USD belegt. Ich konnte das Bußgeld erlassen, musste aber trotzdem 160 Dollar für die verspätete Einreichung bezahlen. Ich komme aus Ohio und bin mir nicht sicher, ob die Regeln anders sind, aber besser auf Nummer sicher gehen.