Wählen Sie den S-Status der Gesellschaft für meine LLC

Ich bin der alleinige Eigentümer einer LLC im Bundesstaat Michigan. Ich möchte nichts betrügerisches oder ähnliches tun. Ich möchte einfach wissen, ob das von der Gesellschaft gehaltene Geld in meinen Steuern aufscheint, wenn ich mich dafür entscheide, dass meine LLC als Kapitalgesellschaft vom Typ S behandelt wird. Mir ist klar, dass die LLC als Vermögenswert angezeigt wird, aber wird sie auf andere Weise angezeigt, und als welche Art von Vermögenswert wird sie angezeigt?

Ich bin mir nicht sicher, ob ich Ihre Frage verstehe. Was meinen Sie mit "die LLC wird als Vermögenswert ausgewiesen"? Was ist „das von der Gesellschaft gehaltene Geld“?

Antworten (1)

Wenn Sie sich dafür entscheiden, das Unternehmen als S-Corp zu behandeln, werden die Gewinne/Verluste des Unternehmens jedes Jahr auf einem Schedule K-1-Formular an die Aktionäre (dh Sie) weitergegeben.

Diese Beträge auf dem Plan K-1 sind steuerpflichtig, unabhängig davon, ob das Unternehmen das Geld tatsächlich an Sie ausgezahlt hat oder nicht. Typischerweise schüttet das Unternehmen Gewinne an die Anteilseigner aus, da diese diesen Betrag versteuern müssen.

https://turbotax.intuit.com/tax-tools/tax-tips/Small-Business-Taxes/What-is-a-Schedule-K-1-Tax-Form-/INF19204.html

Das Geld, das auf den Bankkonten des Unternehmens gehalten wird, erscheint also nicht per se in Ihren Steuern, aber die Gewinne/Verluste, die in der Steuererklärung des Unternehmens ausgewiesen sind, werden auf dem Plan K-1 an Sie weitergegeben. In der Regel werden diese Beträge als Einkommen besteuert.

Ihr Steuerberater kann Sie beraten, wie viel Geld Sie über die regelmäßige Gehaltsabrechnung einnehmen können/sollten und wie viel als Anteilseigner ausgeschüttet werden kann, und Sie bei der Erstellung der jährlichen Körperschaftsteuererklärungen und -pläne K-1 unterstützen. Es gibt steuerliche Vorteile, Gelder aus dem Unternehmen durch Ausschüttungen statt Gehaltsabrechnungen zu entnehmen, aber die Beträge können hinterfragt und unter das Kriterium „angemessener Ausgleich“ gestellt werden, daher meine Empfehlung für einen Steuerberater.

Es gibt null Vorteile für einen Einzelunternehmer, es sei denn, Sie haben Mitarbeiter. Jeder, der sagt, dass Sie „Steuern sparen können, indem Sie S-Corp statt LLC/Schedule C wählen“, versucht Sie davon zu überzeugen, das Gesetz zu brechen. Wenn alle Einkünfte des Unternehmens von Ihnen erwirtschaftet werden, handelt es sich um Ihre gesamten Einkünfte . Schlicht und einfach.
Das stimmt einfach nicht. Sie unterstellen, dass jede Einpersonen-GmbH ohne Mitarbeiter, die als S-Corp besteuert wird, gegen das Gesetz verstößt? Ich stimme zu, dass die Details wichtig sind, daher meine Empfehlung für einen Steuerberater. Mir ist klar, dass OP in Michigan ist, aber in Kalifornien zum Beispiel vermeidet die Wahl der S-Corp-Besteuerung die LLC-Bruttoeinnahmensteuer. Es gibt tatsächlich potenzielle Steuervorteile, und ich bleibe bei meiner Antwort, da sie sich auf die gestellte Frage bezieht.
@Roky nein, das meine ich nicht und habe ich auch nicht gesagt. Was ich implizieren möchte, ist, dass das, was Sie gesagt haben, falsch ist. Sie können als S-Corp als Single Member LLC besteuert werden, aber wenn Sie keine Mitarbeiter haben und Ihr gesamtes Einkommen aus der Erbringung persönlicher Dienstleistungen stammt, verstoßen alle Steuervorteile von S-Corp, die Sie haben, direkt gegen die Gesetz. In Bezug auf die CA-Bruttoeinnahmensteuer besteuert CA auch S-Corps auf ihr Einkommen. Wenn Sie also nicht über Millioneneinnahmen sprechen, sind Sie als LLC besser dran.
Wo sagt OP jemals, dass er nur professionelle Dienstleistungen anbietet? Woher wissen wir, dass er keinen Waschsalon oder kein Webhosting-Unternehmen besitzt oder Cupcakes verkauft? Der IRS hat immer gesagt, dass „angemessene Vergütung“ der Maßstab für Gehalt und Ausschüttungen ist, und es gibt mehrere relevante Fälle. OP fragte nach den steuerlichen Erwägungen einer S Corp und meine Antwort steht. Zu sagen, dass es "null" Vorteile gibt, ist eine ziemliche Annahme. Es ist möglich, keine Angestellten zu haben, als S Corp besteuert zu werden, Einkommen sowohl als Gehalt als auch als Ausschüttungen zu erhalten und sich an das Gesetz zu halten. onforb.es/1ngIjuL
@Roky Ich habe auf Ihre Antwort geantwortet, nicht auf die Frage des OP (um deren Klärung ich das OP gebeten habe). Was du gesagt hast, ist falsch. Lies nochmal den verlinkten Artikel. Es sagt genau das aus, was ich gesagt habe – dass Sie falsch liegen .
Wir sind offensichtlich anderer Meinung. Vielleicht kann ein anderer Moderator eine Meinung dazu abgeben.
Komme zurück um aufzuräumen. Wenig, du musst konstruktiver sein oder einfach nicht kommentieren. Diese Antwort ist sehr hilfreich. Ich versuche nicht, weniger Steuern zu zahlen, es ist mir egal, wie hoch die Steuern sind, ich möchte nur nicht, dass meine finanzielle Unterstützung für die Universität durch den Geldbetrag ausgeglichen wird, den ich unter der LLC verdiene.