Mein Lebenspartner* und ich haben gerade diesen Monat (März 2017) eine LLC in Georgia gegründet, und wir versuchen herauszufinden, welche Art von Steuern wir wann zahlen müssen (und wie sich das ändert, wenn wir den IRS bitten, sie zu besteuern als wäre es eine S Corp).
Wir sind die einzigen 2 Mitglieder und haben keine Angestellten. Es ist ein web- und telefonbasiertes Geschäft.
Meine Annahme ist, dass, wenn der IRS zustimmt, die LLC als S Corp zu besteuern, Georgia sie automatisch auch als S Corp (nicht als LLC) besteuern wird, aber bitte korrigieren Sie mich, wenn ich falsch liege.
* Wir leben zusammen, sind aber nicht verheiratet.
**Möglicherweise sind diese 2 GA S Corp-Formulare nicht relevant; Hier heißt es: "Wenn der Status einer S-Corporation für georgische Zwecke anerkannt wird, zahlen die Aktionäre der Corporation die Steuer, im Gegensatz zur Corporation, die die Steuer zahlt." Aber dann weiß ich nicht, warum die Formulare existieren.
Ihre beste Vorgehensweise besteht darin, Ihre Unterlagen zu sammeln, in Ihrem persönlichen Netzwerk nach einer Empfehlung für einen guten CPA zu fragen und diese Person für Ihre (geschäftlichen und persönlichen) Steuern zu bezahlen. Lesen Sie das ausgefüllte Paket durch und lassen Sie sich durch jeden Punkt führen, den Sie nicht verstehen. Ich würde damit fortfahren, bis Sie sich sicher fühlen, dass Sie für sich selbst einreichen können. Selbst damals, die ersten paar Male, die ich selbst gemacht habe, habe ich sie dafür bezahlt, meine Arbeit zu überprüfen. Angenommen, Sie finden einen CPA mit angemessenen Gebühren, wird er Sie wahrscheinlich auf steuerliche Ineffizienzen bei der Art und Weise hinweisen, wie Sie Ihr Geschäft betreiben, wodurch die Gebühren mehr als bezahlt werden.
Für CPAs kann es Ehrensache sein, dafür zu sorgen, dass ihre Kunden auf diese Weise auf ihre Kosten kommen. (Ich sage nicht, dass alle CPAs auf diese Weise funktionieren, aber für mich wäre dies ein Kriterium für einen, den ich empfehlen würde.)