Normalerweise mache ich meine Steuern mit der Turbosteuer. Letztes Jahr bin ich in ein fremdes Land gezogen und habe versucht, meine Steuer erneut mit der Turbosteuer einzureichen, aber ich habe das Gefühl, dass einige Teile verwirrt sind:
Der Turbosteuer scheint es nicht zu gefallen, dass meine Frau Ausländerin ist und keine Sozialversicherungsnummer hat. Es nervt mich immer wieder, eine gültige SSN für sie einzugeben. Ich gebe vorerst alle Nullen ein. Nicht sicher, was zu tun ist.
Die Turbo-Steuer zwingt mich, ein 2555-Formular auszufüllen, das einen seriösen Wohnsitz begründet. Ist das wirklich nötig? Das meiste ist in Ordnung, aber auch hier nervt es mich wegen der SSN meiner Frau.
Mein vorheriger Staat ist Kalifornien, und für meinen gegenwärtigen Staat gebe ich Foreign ein. Wenn ich zum staatlichen Steuerteil komme, scheint Turbo nicht zu erkennen, dass ich ausländische Eingaben gemacht habe, und möchte, dass ich einen gültigen Staat wähle. Aber ich denke, meine erste Frage ist, muss ich jetzt eine kalifornische Steuer einreichen, da ich nicht mehr dort ansässig bin? Ich habe kein Vermögen in Kalifornien. Kein Haus, keine Telefonrechnung etc
Wenn Sie basierend auf dieser Situation eine bessere Möglichkeit haben, Steuern einzureichen, könnten Sie sie mir bitte mitteilen?
Zu Ihrer Information, ich reiche die Eheschließung separat ein.
Vielen Dank
Wenn Sie außerhalb der USA leben, müssen Sie sich wahrscheinlich mit ausländischen Steuergutschriften, Ausschlüssen ausländischer Einkünfte, FBAR-Formularen (Ihr Bankkontoguthaben reicht wahrscheinlich für die 10.000-Schwelle) und verschiedenen Monstern befassen, die der Kongress gegen Sie erlassen hat, wie das Formular 8939 (falls Sie haben genügend Bank- und Anlagekonten), Formular 3520 (wenn Sie eine IRA-ähnliche lokale Rente haben), Formular 5471 (wenn Sie an einem ausländischen Unternehmen beteiligt sind), Formular 8833 (wenn Sie Abkommensansprüche haben) usw genau das, was ich das Vergnügen hatte, zu finden, es gibt noch mehr.
TurboTax/H&R Block At Home/etc/etc sind nichts für Sie. Diese Programme werden für einen "normalen" amerikanischen Bürger und Einwohner entwickelt, der im Ausland nichts oder praktisch nichts hat. Sie unterstützen möglicherweise die FBAR/FATCA-Formulare (IIRC H&R Block hat ein Problem mit Fatca, hat nicht überprüft, ob sie es für 2013 behoben haben. Hörte Berichte, dass die TurboTax-Unterstützung auch nicht perfekt ist), aber nicht mehr als das.
Wenn Sie sich gut genug auskennen, um die Formulare manuell auszufüllen, machen Sie es (ich bin mir jedoch nicht sicher, ob sie alle diese Formulare in der Software bereitstellen).
It is my opinion, though, that you should get a US-licensed
CPA/EA who is practicing in the country of your residence and
can do it for you.
Nun konkret zu deinen Fragen:
Der Turbosteuer scheint es nicht zu gefallen, dass meine Frau Ausländerin ist und keine Sozialversicherungsnummer hat. Es nervt mich immer wieder, eine gültige SSN für sie einzugeben. Ich gebe vorerst alle Nullen ein. Nicht sicher, was zu tun ist.
Nein, das können Sie nicht. Sie müssen sich überlegen, ob Sie Ihre Frau überhaupt in die Rendite einbeziehen wollen. Hat sie ein Einkommen? Möchten Sie US-Steuern auf ihr Einkommen zahlen? Wenn sie keine US-Bürgerin/Greencard-Inhaberin ist, warum sollten Sie das wollen? Überlege es dir noch einmal. Wenn Sie sich doch dafür entscheiden, hier einzufügen, müssen Sie eine ITIN für sie (anstelle einer SSN) erhalten. Wenn Sie einen Fachmann für Ihre Steuern beauftragen, wird dieser Sie auch durch den ITIN-Prozess führen.
Die Turbo-Steuer zwingt mich, ein 29irgendwas-Formular auszufüllen, das einen seriösen Wohnsitz begründet. Ist das wirklich nötig? Auch hier nervt es mich wegen der SSN meiner Frau
Form 2555 wahrscheinlich. Ja, das ist es, und ja, Sie müssen eine ITIN für Ihre Frau haben, wenn sie darin enthalten ist.
Mein vorheriger Staat ist Kalifornien, und für meinen gegenwärtigen Staat gebe ich Foreign ein. Wenn ich zum staatlichen Steuerteil komme, scheint Turbo nicht zu erkennen, dass ich ausländische Eingaben gemacht habe, und möchte, dass ich einen gültigen Staat wähle. Aber ich denke, meine erste Frage ist, muss ich jetzt eine kalifornische Steuer einreichen, da ich nicht mehr dort ansässig bin? Ich habe kein Vermögen in Kalifornien. Kein Haus, keine Telefonrechnung etc
Wenn Sie nicht in Kalifornien ansässig sind, warum sollten Sie dann einen Antrag stellen? Aber Sie könnten Teilbewohner sein, wenn Sie einen Teil des Jahres in Kalifornien gelebt haben. Wenn ja, müssen Sie 540NR für den Teil des Jahres einreichen, in dem Sie Einwohner waren.
Wenn Sie basierend auf dieser Situation eine bessere Möglichkeit haben, Steuern einzureichen, könnten Sie sie mir bitte mitteilen?
Wie gesagt – beauftragen Sie einen Fachmann, vorzugsweise einen, der in Ihrem Wohnsitzland praktiziert und die Bestimmungen des Steuerabkommens dieses Landes mit den USA kennt. Sie können auch einen Profi in den USA beauftragen, aber nehmen Sie einen guten, der sich auf Expats spezialisiert hat.
Rabbiner